1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车,进入输入接收的发票界面,输入下图字段内容;

3、回车后进入如下界面,输入预制发票号码。核对订单的信息,注意供应商、物品、数量、金额、税额于金税发票是否相符,并检查余额必须是0,如果税金有微小差异,可在税额中先输入金税发票税额,同时对采购订单金额做微小调整;

5、事务代码MIR4,进入显示发票单据界面,输入预制发票号码;

7、点击“编辑”-“显示/更改”后进入以下界面,核对准确后返回上屏,执行保存过账;

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车,进入输入接收的发票界面,输入下图字段内容;
3、回车后进入如下界面,输入预制发票号码。核对订单的信息,注意供应商、物品、数量、金额、税额于金税发票是否相符,并检查余额必须是0,如果税金有微小差异,可在税额中先输入金税发票税额,同时对采购订单金额做微小调整;
5、事务代码MIR4,进入显示发票单据界面,输入预制发票号码;
7、点击“编辑”-“显示/更改”后进入以下界面,核对准确后返回上屏,执行保存过账;